問(wèn)題已解決
老師,所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)彌補(bǔ)虧損金額不對(duì),這個(gè)怎么改,我看去年還是這樣的



你好!是臺(tái)賬對(duì)不上嗎?你的金額沒(méi)有錯(cuò)的話,需要聯(lián)系一下申報(bào)系統(tǒng)客服,后臺(tái)重置數(shù)據(jù)
2023 05/05 20:01

84785028 

2023 05/05 22:05
應(yīng)該是的吧,申報(bào)就這樣提示,需不需要去大廳,因?yàn)槿嗽谕獾?/div>

QQ老師 

2023 05/05 22:43
你好!不需要,電話就可以


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老師我想問(wèn)一下企業(yè)匯算清繳時(shí)單位是虧損的,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表時(shí),當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)的以后年度彌補(bǔ)的虧損金額不對(duì)呢,112376.84
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老師,如果之前三年都是虧損狀態(tài),現(xiàn)在盈利了,在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),虧損彌補(bǔ)我要怎么彌補(bǔ)提取金額,是按前三年的虧損金額的總額來(lái)彌補(bǔ)五年的盈利嗎
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所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損表里“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”的填報(bào)怎么理解?
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