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問題已解決
老師您好,請(qǐng)問增值稅一般納稅人從計(jì)提增值稅到繳納增值稅的詳細(xì)分錄是怎么樣的?



?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 05/06 16:21

84784980 

2023 05/06 16:38
老師說的:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
在考試時(shí)是應(yīng)該寫成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎?
還是應(yīng)該寫成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)呢?

樸老師 

2023 05/06 16:46
同學(xué)你好
一般納稅人不要帶括號(hào)

84784980 

2023 05/06 17:00
您好老師,但是我剛才看會(huì)計(jì)課本上“進(jìn)項(xiàng)稅額”和‘轉(zhuǎn)出未交增值稅’這兩個(gè)明細(xì)科目都是帶著括號(hào)寫出來的呀

樸老師 

2023 05/06 17:09
同學(xué)你好
這個(gè)不用帶括號(hào)

84784980 

2023 05/06 17:15
那如果在考試中,寫分錄的時(shí)候給這兩個(gè)明細(xì)科目寫上括號(hào)的話,會(huì)被判有錯(cuò)誤嗎?

樸老師 

2023 05/06 17:22
同學(xué)你好
這個(gè)不會(huì)
