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3月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵金額1000元,4月份銷項(xiàng)稅3000元,進(jìn)項(xiàng)稅1500元,請(qǐng)問4月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?

84785011| 提問時(shí)間:2023 05/06 17:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其實(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅本身不用結(jié)轉(zhuǎn)的、。 比如你現(xiàn)在四月份要交500塊錢的稅。那么稅的分錄是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500
2023 05/06 17:05
84785011
2023 05/06 17:09
如果想要體現(xiàn)出來怎么做呢?老師
宋生老師
2023 05/06 17:09
你好,你想要體現(xiàn)什么?
84785011
2023 05/06 17:09
就是上個(gè)月有1000元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方金額1000元
84785011
2023 05/06 17:10
讓3月份的充抵4月的未交增值稅
宋生老師
2023 05/06 17:12
你好,沒明白你的意思,你這個(gè)是交錢的時(shí)候,他就會(huì)在借方吧。繳稅的時(shí)候
84785011
2023 05/06 17:16
單看4月份的未交增值稅是1500元,結(jié)轉(zhuǎn)出來是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1500元,但是3月份的留抵的沒有體現(xiàn)出來,但是科目余額有借方未交增值稅1000元,我想做一筆未交增值稅500元,5月交稅的時(shí)候就是借未交增值稅500,貸存款500,這樣清晰
宋生老師
2023 05/06 17:19
你好!你可以按你的。但是你說的那種方式,會(huì)計(jì)上并沒有。
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