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問題已解決

這個固定資產(chǎn)要改原值,把進項稅額反應(yīng)出來,該固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬計提過折舊

84784947| 提問時間:2023 05/07 15:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,請問你想問的問題具體是?
2023 05/07 15:55
84784947
2023 05/07 16:24
是沖減固定資產(chǎn)原值,然后再以新的原值入賬把進項稅額反應(yīng)出來
鄒老師
2023 05/07 16:27
你好 1,可以紅沖之前錯誤的分錄,然后做一筆正確的分錄 2,也可以直接做一筆調(diào)整分錄 (借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:固定資產(chǎn) )
84784947
2023 05/07 16:30
也就是之前的入固定資產(chǎn)原值是含稅,現(xiàn)在銷售方確定開進項票過來要把稅反應(yīng)出來
鄒老師
2023 05/07 16:32
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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