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老師一般納稅人出售已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn)使用3%減按2%的稅率,做銷項稅時是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅呢 還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額呢

84785004| 提問時間:2023 05/07 16:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-增值稅-簡易計稅
2023 05/07 16:48
84785004
2023 05/07 16:51
計算銷項稅額時是否應(yīng)加上這個簡易計稅的增值稅
家權(quán)老師
2023 05/07 16:51
這個是單獨計稅交的,不能抵扣進項
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