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進項稅額轉(zhuǎn)出在電子稅務(wù)局哪里填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)并申報?

84784994| 提問時間:2023 05/07 17:05
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,打開增值稅申報表附表二,找到第二部分進項稅額轉(zhuǎn)出額,將本月進項稅額轉(zhuǎn)出的金額對應(yīng)填寫在表中的項目分類中,欄次為14至23。填寫完成后,本期進項稅額轉(zhuǎn)出額自動匯總計算在欄次13中。打開增值稅申報表主表,進項稅額轉(zhuǎn)出額自動從附表二中取數(shù),欄次為14。點擊保存并提交申報即可。
2023 05/07 17:08
84784994
2023 05/07 17:13
我打開增值稅申報表附表二,第三部分待抵扣進項稅額第25和27欄就有這個金額了 ?這個怎么處理呢?
王雁鳴老師
2023 05/07 17:30
同學你好,這個可以做抵扣處理。再在進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫上數(shù)據(jù)就行了。
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