當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
給別人支付款項(xiàng),填寫轉(zhuǎn)賬支票交給銀行需要經(jīng)辦人身份證嗎



你好,填寫支票過程是不需要經(jīng)辦人身份證的
2017 12/13 11:28

84784995 

2017 12/13 11:35
去銀行交付轉(zhuǎn)賬支票的話呢?

鄒老師 

2017 12/13 11:36
你好,不需要提供身份證的

84784995 

2017 12/13 11:47
@鄒老師:是不是銀行的賬戶下來得簽三方協(xié)議呢,然后在稅務(wù)網(wǎng)上登記,核票種,等批復(fù)文件然后申請稅控,申領(lǐng)發(fā)票對吧

鄒老師 

2017 12/13 11:49
你好,過程是這樣

84784995 

2017 12/13 13:38
@鄒老師:秦老師 我想咨詢一下 我憑證打印的時候格式是對的 但是只有一個個單獨(dú)打
我 用套打的話
原本格式就沒有了
在套打設(shè)置里也沒有

鄒老師 

2017 12/13 13:40
你好,你可以選擇打印范圍,從第一筆到最后一筆按一個格式打印 就可以的

84784995 

2017 12/13 14:07
@鄒老師:請問老師關(guān)于交五險計入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款

鄒老師 

2017 12/13 14:08
你好,其實(shí)兩種方式都是存在的
其他應(yīng)收款處理方式
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
公司部分需計提,個人部分不需計提,在發(fā)放工資時扣除
其他應(yīng)付款核算方式
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
1、計提公司部分
借:管理費(fèi)用-社保 716
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 716
2、計提工資
借:管理費(fèi)用-工資 3500
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3500
3、次月繳納社保
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 716
其他應(yīng)付款-社保個人部分 279
貸:銀行存款 995
4、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3500
貸:其他應(yīng)付款-社保個人部分 279
銀行存款 3221
