問題已解決
老師,我2020年11月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)票不該抵扣,但是我已經(jīng)抵扣了,2020年已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在稅務(wù)局查出來喊補(bǔ)交稅費(fèi)? 但2021年6月我有留底稅票,稅務(wù)局又喊我做無票收入,我在2021年6月已經(jīng)做了,現(xiàn)在我不想補(bǔ)稅,因?yàn)槲冶緛砭陀辛舻椎?,又不多,非得喊我做無票收入,我現(xiàn)在該怎么做才不補(bǔ)稅呢?



同學(xué)你好
這個(gè)可以跨年補(bǔ)做收入
2023 05/08 17:11

84785027 

2023 05/08 20:19
現(xiàn)在是喊補(bǔ)稅,怎么跨年補(bǔ)收入呢

樸老師 

2023 05/08 20:25
這個(gè)只能補(bǔ)稅哦,沒辦法不補(bǔ)

84785027 

2023 05/08 23:05
可不可以把以前錯(cuò)誤的申報(bào)表重新更正,把留抵轉(zhuǎn)為無票收入的那個(gè)月也更正過來,少交的稅在留抵的這個(gè)月做,會(huì)計(jì)上賬務(wù)處理在現(xiàn)在這個(gè)月做

樸老師 

2023 05/09 06:39
這個(gè)也可以,但是跨年更正稅局可能會(huì)查賬
