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問題已解決

老師,請問一下我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有3萬多,當(dāng)期我只勾選1萬多可以的吧,這個進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣期限有沒有限制,

84785007| 提問時間:2023 05/08 20:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,可以部分認(rèn)證發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣沒有期限的限制了
2023 05/08 20:38
84785007
2023 05/08 20:42
鄒老師你好,月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 ,分錄怎么出,
鄒老師
2023 05/08 20:43
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
84785007
2023 05/08 20:46
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)哪里。銷項(xiàng)轉(zhuǎn)哪里,用哪個科目結(jié)轉(zhuǎn)。我的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額我做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,可以直接轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額里嘛
鄒老師
2023 05/08 20:48
你好 如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要認(rèn)證了,才可以計(jì)入??進(jìn)項(xiàng)稅額? ?核算?
84785007
2023 05/08 20:52
嗯嗯,如果我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那就是留抵稅額了是吧,下個月再開票,再把待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅,就等于銷-進(jìn)-留抵是嘛
鄒老師
2023 05/08 20:54
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這樣是有稅款留抵
84785007
2023 05/08 21:00
老師,幫我看看這個是什么問題,哪里沒填
鄒老師
2023 05/08 21:01
你好,沒有看到你提供的圖片啊?
84785007
2023 05/08 21:03
這個,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),
鄒老師
2023 05/08 21:07
你好,你需要檢查你附表的收入和主表的收入是否一致。
84785007
2023 05/08 21:15
好的,老師。明天到公司再看看。不懂再來問你
鄒老師
2023 05/08 21:15
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?
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