問題已解決
22年12月賬上進項稅少低0.04 23年3月時把0.04和3月進項稅合計進行抵減3月銷項稅 導(dǎo)致4月交3月增值稅金額比3月計提的增值稅多0.04 4月做賬發(fā)現(xiàn)未交增值稅余額-0.04, 這個應(yīng)該怎么做分錄沖掉



您好,那您少抵扣是什么意思,保證賬實相符,進項稅與納稅申報表一致,哪個錯誤調(diào)整哪個
2023 05/10 11:30

84785008 

2023 05/10 11:32
賬錯了,賬上少底0.04,咋調(diào)啊

小林老師 

2023 05/10 11:32
那您補充調(diào)賬即可

84785008 

2023 05/10 11:40
應(yīng)交稅費未交增值稅借方余額0.04
調(diào)為0分錄咋做

小林老師 

2023 05/10 13:29
借應(yīng)交稅費未交增值稅-0.04,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)-0.04
