問題已解決
老師,你好,你看看這個不平衡怎么辦



你好;? ?比如
1.查看總賬的期初和固定資產(chǎn)原值卡片的原值,修改不對的期初,點擊“固定資產(chǎn)”--“處理”--“對賬”,看是否對賬平衡。
2.在“固定資產(chǎn)”-“批量制單”中生成憑證傳遞到總賬并記賬。
3.到總賬系統(tǒng)記賬。
4.在“固定資產(chǎn)”-“批量制單”里面刪除制單的記錄,然后在總賬中填制金額一致的憑證,也能對賬平衡。
2023 05/10 15:06

老師,你好,你看看這個不平衡怎么辦
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容