問題已解決
已認(rèn)證的進項稅額,買庫存的,在又紅沖了,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄,



你好,收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來一樣的分錄金額負(fù)數(shù),然后增值稅表二做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023 05/11 09:30

84785027 

2023 05/11 09:30
跨年了呢?

玲老師 

2023 05/11 09:35
你好,換年的也是一樣的數(shù)。

玲老師 

2023 05/11 09:35
跨年的賬務(wù)處理也是一樣的。

84785027 

2023 05/11 09:37
如果不是庫存商品,是辦公費,需要通過以前年度損益調(diào)整嗎

玲老師 

2023 05/11 09:39
你好,不需要的直接記在當(dāng)年就可以了。

玲老師 

2023 05/11 09:39
因為是當(dāng)年收到的附屬發(fā)票,所以直接做在當(dāng)年。

84785027 

2023 05/11 09:39
我們是購買方

玲老師 

2023 05/11 09:46
購買方收到紅字發(fā)票就是上面的處理做原來一樣的分錄金額,負(fù)數(shù)表二,填寫進項轉(zhuǎn)出。
