問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn),出口退稅,采購(gòu)發(fā)票要認(rèn)證嗎?



你好;需要認(rèn)證; 做退稅勾選的??
2023 05/11 10:20

84785017 

2023 05/11 10:23
那做賬的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)怎么做?

meizi老師 

2023 05/11 10:24
你好;? 先做進(jìn)項(xiàng)稅 ;? ?然后轉(zhuǎn)出 到成本費(fèi)用? ?

84785017 

2023 05/11 10:36
那做賬的時(shí)候直接進(jìn)成本不就可以了嗎?

meizi老師 

2023 05/11 10:38
你好; 先體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅; 轉(zhuǎn)出記入成本? ?

84785017 

2023 05/11 10:40
填寫(xiě)納稅申報(bào)表的時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)那邊正常寫(xiě)個(gè)認(rèn)證數(shù),下面在寫(xiě)個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 對(duì)吧

meizi老師 

2023 05/11 10:43
你好;? 是的; 是這樣的?

84785017 

2023 05/11 10:44
除了做采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有按照征退差稅率再轉(zhuǎn)出一筆,對(duì)嗎?

meizi老師 

2023 05/11 10:45
你好; 是的; 轉(zhuǎn)出一筆分錄的??

84785017 

2023 05/11 10:45
我家是生產(chǎn)型企業(yè) 請(qǐng)問(wèn)退稅 抵內(nèi)銷(xiāo) 這個(gè)分錄 該怎么做?

meizi老師 

2023 05/11 10:48
你的意思 退稅不退; 拿來(lái)抵減內(nèi)銷(xiāo)的稅額嗎? ?

84785017 

2023 05/11 10:48
是這樣的,老師

meizi老師 

2023 05/11 10:50
你好;? ?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的會(huì)計(jì)分錄
1、貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí)
借:應(yīng)收賬款/銀行存款等
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入等
2、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
4、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
5、 抵減 :借其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?

84785017 

2023 05/11 10:59
老師,第5部,抵減 不應(yīng)該 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他應(yīng)收嗎?

meizi老師 

2023 05/11 11:03
你好 ; 我寫(xiě)反了。不好意思哈 ; 我看成其他應(yīng)收款原來(lái)在貸方去了。 抱歉哦? ;抵減 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?? 貸??其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款

84785017 

2023 05/11 11:06
好的,老師, 還有第2部里進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那個(gè)除了按照《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額,是不是還應(yīng)該有 采購(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)出的?

meizi老師 

2023 05/11 11:08
你好;? 是的;采購(gòu)部分的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出的??
