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問題已解決
郭老師,這里抵減稅控設(shè)備費(fèi)用,請(qǐng)問為什么貸放要用紅字呢? 如果直接做成: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 480 貸:管家費(fèi)用-開辦費(fèi)用 480 這樣是對(duì)的嗎



因?yàn)檐浖鲑~,它的費(fèi)用發(fā)生額是在借方乙方的,貸方的話影響你的科目,余額表和利潤(rùn)表不一致,所以放到借方負(fù)數(shù)表示。
2023 05/11 11:15

84784982 

2023 05/11 11:18
那老師如果是手工做賬就不需要用紅字嗎

郭老師 

2023 05/11 11:19
對(duì)的,是的,是這么做的。

84784982 

2023 05/11 16:14
個(gè)人所得稅二次退稅政策來啦,退過一次還可以再退一次哦,19-22年的都可以這4年的都可以,老師,真的可以退稅嗎?

郭老師 

2023 05/11 16:16
所得稅是綜合所得的嗎?

郭老師 

2023 05/11 16:16
本年應(yīng)該退的是上一年的,但是這么長(zhǎng)時(shí)間了,你稅務(wù)局那邊給退嗎?可以申請(qǐng)?jiān)囈幌隆?/div>


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老師,抵減稅控設(shè)備費(fèi)用不是借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸方:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?
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老師,抵減稅控設(shè)備費(fèi)用不是借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸方:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?
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這筆分錄可以改為
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 480
貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 480
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老師我們買稅控盤480,為什么不是直接借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額480貸現(xiàn)金?
為什么是借管理費(fèi)用480貸現(xiàn)金480,然后下個(gè)月再借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額480..貸管理費(fèi)用480沖減那個(gè)480費(fèi)用呢。
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第11題可不可以寫成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 480
貸:管理費(fèi)用 480
課件上都寫在借方了,可以這么寫嗎?不是有借必有貸嗎?
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