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問(wèn)題已解決

老師,第一張圖片是3月份申報(bào)有留抵稅71.33元,現(xiàn)在申報(bào)4月份的增值稅。4月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有銷項(xiàng)。這個(gè)留抵稅需要怎樣處理呢,還是不用管直接點(diǎn)申報(bào)就可以呀

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/11 14:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
哦,直接申報(bào)就可以。
2023 05/11 14:35
84785024
2023 05/11 14:36
5月份有銷項(xiàng)時(shí)還可以抵稅嗎
郭老師
2023 05/11 14:36
可以的,可以抵扣的。
84785024
2023 05/11 14:43
需要抵稅就先不暫不退稅對(duì)嗎
郭老師
2023 05/11 14:47
對(duì)的,是的,是這么做的。
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