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問題已解決

老師 想請教一下 目前這個系統(tǒng)費(fèi)費(fèi)是用于免稅項目的 但是后期合同中也提到若有其他公司使用 我們可以收取費(fèi)用的 那對于這個我們是入無形資產(chǎn)還是管理費(fèi)用啊? 這個進(jìn)項我們可以抵扣不吶

84784995| 提問時間:2023 05/12 11:51
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
按照道理來說,是不能抵扣進(jìn)項的
2023 05/12 12:01
一休哥哥老師
2023 05/12 12:04
如果后續(xù)同時用于 免稅和應(yīng)稅項目,那么需要分開核算,不然的話,免稅項目要也要交增值稅。
一休哥哥老師
2023 05/12 12:12
金額較小的入 費(fèi)用,金額較大的可以資本化。
一休哥哥老師
2023 05/12 12:12
您這個 可以入無形資產(chǎn)
84784995
2023 05/12 13:06
那這個是直接入管理費(fèi)用哇 不能計入無形資產(chǎn) 而且不能抵扣?
一休哥哥老師
2023 05/12 14:05
這個是不能抵扣的。
一休哥哥老師
2023 05/12 14:06
金額較小的入費(fèi)用,金額較大的可以資本化。
一休哥哥老師
2023 05/12 14:07
您這一共是14萬元呢。
一休哥哥老師
2023 05/12 14:09
你們公司只占30%,5萬元。
一休哥哥老師
2023 05/12 14:12
這金額也不是特別小。 看看你們公司是想入費(fèi)用當(dāng)年一次性扣除,還是入無形資產(chǎn)分期攤銷。根據(jù)你們公司的利潤情況。
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