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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,做匯算清繳,22年工資計提和發(fā)放不一致,發(fā)放比計提的少,但是23年實(shí)際發(fā)了,這個匯算清繳怎么填啊,



賬款金額就是應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)。實(shí)際支出和稅收金額是工資的借方累計數(shù)。按照實(shí)際發(fā)放的扣除。
2023 05/12 13:16

84784959 

2023 05/12 13:18
老師,實(shí)際支出也就是應(yīng)付職工薪酬貸方,也是賬載金額是吧

玲老師 

2023 05/12 13:19
正載金額是貸方實(shí)際支出,是借方。

84784959 

2023 05/12 13:22
老師,那福利費(fèi)扣除,是按實(shí)際發(fā)放的×14%是吧

玲老師 

2023 05/12 13:34
你好 是的這是的 對的
