問題已解決
老師:你好!我們2022年增值稅及附加緩繳,2022年沒計提?,F(xiàn)在繳納了,如何補會行分錄?



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅,
這個是增值稅的
附加稅的,借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費附加稅
匯算納稅調(diào)減
2023 05/12 13:58

84784981 

2023 05/12 13:59
匯算清繳申報完了

84784981 

2023 05/12 14:00
匯算清繳調(diào)整哪里,還是出報表?重新匯算清繳?

郭老師 

2023 05/12 14:01
稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
