問題已解決
老師你好,2020年掛的一筆應(yīng)收賬款,實際對方公司已經(jīng)代付物業(yè)費(fèi),物業(yè)費(fèi)當(dāng)時賬上也未計提?,F(xiàn)在想平賬借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款,借,利潤分配,貸其他應(yīng)付款,可以嗎?謝謝老師



可以的,可以這么做的。
2023 05/12 17:49

84784972 

2023 05/12 17:50
老師,這個所得稅匯算清繳不用調(diào)整吧,因為這個其實是利潤減少了

84784972 

2023 05/12 17:51
主要是不要欠稅就行,

郭老師 

2023 05/12 17:52
你好,是的,這個不需要調(diào)整的。
