問題已解決
老師,您好。21年度我暫估了一筆50萬的費用(借:費用,貸:應(yīng)付帳款);然后22年初收到發(fā)票的時候,賬務(wù)處理我直接做成了22年的當期費用了(借:費用,貸:應(yīng)付帳款)。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢?



納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬的金額。
2023 05/15 13:11

郭老師 

2023 05/15 13:11
賬上的應(yīng)付賬款是不是多做了一個。

84784952 

2023 05/15 13:12
賬務(wù)處理不需要做調(diào)整分錄嗎?

郭老師 

2023 05/15 13:13
你好,你看一下你的應(yīng)付賬款是不是多了,我問你了,你沒回復(fù)啊。

84784952 

2023 05/15 13:13
是的,賬上多做一個應(yīng)付帳款

郭老師 

2023 05/15 13:14
借應(yīng)付賬款。貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,
貸利潤分配未分配利潤。

84784952 

2023 05/15 13:17
好的,謝謝

郭老師 

2023 05/15 13:19
不用客氣
工作愉快
