問題已解決
老師比如說我交增值稅3萬,但是我期初有加計遞減2萬實際只需要繳納1萬,那我那1萬入什么科目呀



你好,結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 05/15 13:40

84784949 

2023 05/15 14:17
我這個不需要繳納了,這個2萬是以前加計遞減的期初余額,不需要繳納的

張壹老師 

2023 05/15 14:22
我是說要交的1萬做到應(yīng)交稅費-未交那里

84784949 

2023 05/15 14:30
那2萬怎么做呢

84784949 

2023 05/15 14:31
在帳上我的增值稅是3萬,實際繳納1萬,那兩2做到哪里

張壹老師 

2023 05/15 14:42
你好,2萬入
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額加計抵減2
貸:其他收益2

84784949 

2023 05/15 14:46
我直接做借應(yīng)交稅費未交增值稅3萬,貸其他收益2萬 貸銀行存款1萬可以嗎,

84784949 

2023 05/15 14:47
我在摘要寫清楚是什么原因減免了2萬這樣可以嗎,老師還有減免的附加稅也做其他收益嗎

張壹老師 

2023 05/15 14:53
你好,一般要按科目去做的

84784949 

2023 05/15 15:04
我目前這么做的怎么改
