問題已解決
幼兒園使用民非會計制度,清算的時候下面有別的幼兒園接手,固定資產(chǎn)直接無償給下一家幼兒園使用,請問固定資產(chǎn)和待攤費用要怎么做會計分錄清算的?



你好1;? 無償給別人的話;? ? ?借 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 待處理財產(chǎn)損溢 貸 固定資產(chǎn)清理? ?
2023 05/15 13:59

84784987 

2023 05/15 14:00
那待攤的費用呢

84784987 

2023 05/15 14:00
民非會計制度沒有待處理財產(chǎn)損溢

meizi老師 

2023 05/15 14:01
你好; 沒有這個科目; 你 待攤的費用之前掛了哪些; 我看看? ?

84784987 

2023 05/15 14:09
我的每月待攤費用之前都是借:管理費用-修繕費,貸:長期待攤費用

meizi老師 

2023 05/15 14:10
你好 ;? ?你這個長期待攤費用 一次性分?jǐn)偭?;? 到管理費用去; 然后再去考慮處置??

84784987 

2023 05/15 14:12
如果剩下來的東西都是給接手的幼兒園用,那我的長期攤銷應(yīng)該怎么做會計分錄呢?

meizi老師 

2023 05/15 14:13
你好1; 意思你們會讓對方給你們錢嗎?? ? 不給錢; 那么就要你們自己承擔(dān) ;結(jié)轉(zhuǎn)的?

84784987 

2023 05/15 14:14
是不給錢的

meizi老師 

2023 05/15 14:15
不給錢; 你們公司來承擔(dān) 在分?jǐn)偺幚硐?/div>

84784987 

2023 05/15 14:16
不好意思,能明確說一下會計分錄要怎么做嗎?還是不太明白。

meizi老師 

2023 05/15 14:17
你好; 借管理費用貸 長期待攤費用; 一次性是沒有分?jǐn)偟慕痤~都分?jǐn)偟袅? ?

84784987 

2023 05/15 14:18
明白了,謝謝

meizi老師 

2023 05/15 14:20
你好; 不客氣的; 幫到你就好??


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