問題已解決
半路建內(nèi)賬,應該怎么辦?



以能確定的數(shù)據(jù)建立期初,差額計入未分配利潤
2023 05/16 09:07

84785021 

2023 05/16 09:10
1、不是特別準確可以嗎?2、應付賬款-以什么為準啊?3、應收是以發(fā)出貨為準?

文文老師 

2023 05/16 09:19
不是特別準確,可以的
與供應商對賬,確定應付明細款項
與客戶對賬,確定應收明細款項。以出發(fā)貨為準,可以

84785021 

2023 05/16 09:37
我這是建內(nèi)賬 就不用以收到或開出去發(fā)票為準了吧?再問一個問題 :內(nèi)賬確認收入以什么為準?

文文老師 

2023 05/16 09:47
以發(fā)出商品確認收入

84785021 

2023 05/16 10:03
時間節(jié)點需要截止到月末?

文文老師 

2023 05/16 10:11
時間節(jié)點需要截止到月末
