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問題已解決

半路建內(nèi)賬,應該怎么辦?

84785021| 提問時間:2023 05/16 09:05
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
以能確定的數(shù)據(jù)建立期初,差額計入未分配利潤
2023 05/16 09:07
84785021
2023 05/16 09:10
1、不是特別準確可以嗎?2、應付賬款-以什么為準啊?3、應收是以發(fā)出貨為準?
文文老師
2023 05/16 09:19
不是特別準確,可以的 與供應商對賬,確定應付明細款項 與客戶對賬,確定應收明細款項。以出發(fā)貨為準,可以
84785021
2023 05/16 09:37
我這是建內(nèi)賬 就不用以收到或開出去發(fā)票為準了吧?再問一個問題 :內(nèi)賬確認收入以什么為準?
文文老師
2023 05/16 09:47
以發(fā)出商品確認收入
84785021
2023 05/16 10:03
時間節(jié)點需要截止到月末?
文文老師
2023 05/16 10:11
時間節(jié)點需要截止到月末
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