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問題已解決

進項稅額加計抵減5%,怎么做分錄,怎么結轉(zhuǎn)稅費

84784979| 提問時間:2023 05/16 09:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 交稅時直接抵 借未交增值稅,貸其他收益 ,銀行
2023 05/16 09:37
84784979
2023 05/16 09:37
這個怎么結轉(zhuǎn)呀
玲老師
2023 05/16 09:41
你好 加計扣除這個不結轉(zhuǎn)是 交時直接抵 上面分錄是 你好同學: 結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉(zhuǎn): 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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