問題已解決
公司領導和客戶一起出差,客戶的費用由我公司承擔,請問應該如何做賬呢?



同學,你好
發(fā)票開具公司抬頭就可以
借:管理費用-差旅費
貸:銀行存款
2023 05/16 12:32

84785014 

2023 05/16 12:33
不是我公司的員工也可以計入差旅費嗎?

小菲老師 

2023 05/16 12:34
同學,你好
發(fā)票開具公司抬頭就可以

84785014 

2023 05/16 12:35
火車票也可以對嗎老師

84785014 

2023 05/16 12:35
實名的火車票

小菲老師 

2023 05/16 12:35
同學,你好
是的,但是需要發(fā)票開具公司抬頭

84785014 

2023 05/16 12:36
老師,實名火車票報銷不是紙質憑證嗎?如何開具公司抬頭發(fā)票呢?

小菲老師 

2023 05/16 12:37
同學,你好
那不可以用的
可以去車站開具發(fā)票的

84785014 

2023 05/16 12:39
可是老師,紙質憑證上面寫了僅供報銷使用,也需要開發(fā)票嗎

小菲老師 

2023 05/16 12:40
同學,你好
要的,因為這個人不是你們的,所以實名火車票不能在你們公司報銷

84785014 

2023 05/16 12:43
那我們只有這個紙質憑證,已經(jīng)報銷了,如何做賬

小菲老師 

2023 05/16 12:45
同學,你好
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
