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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,我想請問你,供應(yīng)商有兩個應(yīng)付,是同一個供應(yīng)商,之前的會計(jì)做成了兩個分開了,還有一個應(yīng)付暫估 的,我不知道要怎么對賬,有什么方法嗎?



您好,把圖2和圖2復(fù)制到圖1表中,按日期進(jìn)行排序。這種賬難核對,我們?nèi)靡粋€科目好對,3個圖合成一個表也能達(dá)到同樣效果
2023 05/16 16:37

84784977 

2023 05/16 16:44
應(yīng)付暫估應(yīng)該怎么算?

廖君老師 

2023 05/16 16:47
您好,應(yīng)付暫估只是沒有來票嘛,我看咱這個賬還有支付暫估的錢,為啥沒來票也要支付啊,不做到應(yīng)付01和02的借方,我們的暫估都是月底暫估月初同樣的金額紅字沖回,是不會有余額的,咱公司這個賬做得有點(diǎn)亂
