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問題已解決

老師,一般納增值稅申報(bào)流程可以指導(dǎo)下嗎,本期零申報(bào),但是點(diǎn)擊我要辦稅,稅費(fèi)申報(bào)及繳納,再點(diǎn)擊增值稅及附加稅申報(bào),出現(xiàn)所屬期,后面點(diǎn)擊申報(bào)兩個(gè)字,提是未獲取到發(fā)票數(shù)據(jù),我哪一步不對(duì)呢

84784975| 提問時(shí)間:2023 05/16 20:31
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),是需要先上傳匯總銷項(xiàng)稅額的,是稅控盤先抄稅呢
2023 05/16 20:32
84784975
2023 05/16 20:43
沒有稅控盤
向陽(yáng)老師
2023 05/16 20:44
同學(xué),您好,那是什么呢?
84784975
2023 05/16 20:45
點(diǎn)擊稅務(wù)數(shù)字帳戶是嗎,也沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣
向陽(yáng)老師
2023 05/16 20:48
您好,您是全電發(fā)票嗎?
84784975
2023 05/17 06:09
是全電發(fā)票老師
向陽(yáng)老師
2023 05/17 08:18
你好,你先在你的稅收數(shù)字賬戶里面,發(fā)票統(tǒng)計(jì)里面確認(rèn),然后你再去申報(bào)增值稅,附表一附表二保存,然后再打開主表保存,減免明細(xì)表,附表三附表四保存,在主表保存,然后附表五保存,最后申報(bào)提交就可以的。
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