問題已解決
@郭老師回答,跨月的負(fù)數(shù)發(fā)票作廢 在開票軟件上可以作廢嗎?可以開一張紅字的做抵扣嗎?是之前開的紅字發(fā)票作廢,可以開一張藍(lán)字的做抵扣嗎



不可以的,只有當(dāng)月的紙質(zhì)的發(fā)票才可以作廢,不管是正數(shù)、負(fù)數(shù)都可以作廢的
是開錯了還是怎么了?
2023 05/17 09:25

84784992 

2023 05/17 11:17
公司支付老板的學(xué)歷提升費用計入職工教育經(jīng)費可以嘛?能否在所得稅前扣除?

84784992 

2023 05/17 11:18
那老板報銷的學(xué)歷提升費用計入什么科目?計入管理費用福利費里面嗎?即便取得公司抬頭的發(fā)票,也要納稅調(diào)增?

郭老師 

2023 05/17 11:20
不可以
參考《關(guān)于企業(yè)職工教育經(jīng)費提取與使用管理的意見》(財建〔2006〕317號)規(guī)定,企業(yè)職工參加社會上的學(xué)歷教育以及個人為取得學(xué)位而參加的在職教育,所需費用應(yīng)由個人承擔(dān),不能擠占企業(yè)的職工教育培訓(xùn)經(jīng)費。
因此,貴司給職工報銷的研究生學(xué)費不能作為職工教育經(jīng)費按規(guī)定在所得稅前扣除

郭老師 

2023 05/17 11:20
這種做福利費需要交個稅的。

84784992 

2023 05/17 11:23
那做到哪里去呢?

84784992 

2023 05/17 11:24
計入什么呢?

郭老師 

2023 05/17 11:25
做福利費需要交個稅

郭老師 

2023 05/17 11:25
借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費。

84784992 

2023 05/17 11:27
按14%限額扣除?還是直接調(diào)增不讓扣?

郭老師 

2023 05/17 11:29
你好,按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅。
