問題已解決
老師,我附列表一,銷項價稅合計是204371.6;附列表三填對了嗎 老師,其實我有點不懂,附列表三為什么要填這個銷項



附表三,只要開了服務類的發(fā)票,第一列必須填寫,后面的扣除是有差額交稅才填寫的。
2023 05/17 12:38

84784992 

2023 05/17 13:04
感覺跟這個不相關(guān),是培訓公司,請的外部老師,給別人進行培訓的

84784992 

2023 05/17 13:05
還有別的嗎?

郭老師 

2023 05/17 13:05
贈送的電腦你們是拿來辦公的嗎?

84784992 

2023 05/17 13:07
不是這個老師,是下面的

84784992 

2023 05/17 13:07
是培訓的

郭老師 

2023 05/17 13:11
正規(guī)的你應該做福利費或者是招待費,你給他申報了個稅嗎?申報了個稅就應該是福利費里面的
培訓屬于職工教育經(jīng)費

84784992 

2023 05/17 13:23
不是職工,這是我們的業(yè)務,我們相當于第三方,講師和培訓人員都和我們公司沒關(guān)系,但是他們的車票,交通會,會議費,我們負責出,我們就是個二道販子,中間商賺差價

郭老師 

2023 05/17 13:24
不是你單位的職工,你給他申報個稅,不申報,申報勞務報酬的也可以
培訓他屬于勞務報酬,他給你開培訓的發(fā)票,你給他需要申報勞務報酬的。

郭老師 

2023 05/17 13:24
你和公司簽訂的合同,對方企業(yè)給你提供的服務嘛,然后他派個人過來。

84784992 

2023 05/17 13:34
對,交通費咋入

郭老師 

2023 05/17 13:37
你不給他申報做招待費里面的
