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問題已解決

老師,稅前扣除具體怎么操作的

84784982| 提問時間:2023 05/17 12:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是什么業(yè)務的?
2023 05/17 12:51
84784982
2023 05/17 12:56
就是學習中遇到不懂,比如福利費,再教育費用,各種可以稅前扣除的
84784982
2023 05/17 12:57
還有個稅稅前扣除怎么操作的,是要做憑證還是報表里邊直接調(diào)賬
郭老師
2023 05/17 13:02
你好,稅前扣除這個是抵扣企業(yè)所得稅,你做了費用,你降低了利潤,你根據(jù)這個利潤來交稅。匯算清交福利費,在職工薪酬明細表里面填寫賬載金額、稅收金額、實際金額就可以的,職工教育經(jīng)費也是在這個職工薪酬明細表里面 不允許抵扣的,在稅收金額里面減去這個金額就可以。
84784982
2023 05/17 13:41
是匯算清繳時候填到調(diào)節(jié)表,不需要平時做分錄老師
郭老師
2023 05/17 13:43
你好,實際有業(yè)務的,不需要做賬務處理。
84784982
2023 05/17 13:59
怎么叫實際有業(yè)務
郭老師
2023 05/17 14:01
就是你有這個業(yè)務,但是沒有發(fā)票,調(diào)表不調(diào)賬。有些業(yè)務他不是企業(yè),他虛增了自己做一個虛的。
84784982
2023 05/17 14:09
稅額太大,虛增的費用不需要賬務處理直接調(diào)減,后面會怎么樣,如果存在不合理,虛增費用到最后怎么辦
郭老師
2023 05/17 14:16
你好,是調(diào)增吧,是增加你的利潤,你賬上的利潤不合理 賬上的利潤虛低了。
郭老師
2023 05/17 14:16
需要紅沖,要不你的欠款余額太大。
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