問題已解決
我剛才在那個30行其他里面填寫調增額是100多萬,這樣我的那個企業(yè)虧損是正數(shù)啦,但是好像還有一個表格需要去填寫呢,這個調增的數(shù)額是不是需要按15%來計算企業(yè)所得稅主,我提前過一次,這是我調增之后就出現(xiàn)這樣的風險提示,麻煩老師看一下



你好,你這邊調增具體是什么項目呢?
2023 05/17 14:01

小小霞老師 

2023 05/17 14:01
你核對在其他無誤的話,根據(jù)提示核對一下,可以繼續(xù)申報

84784978 

2023 05/17 14:03
咨詢一下我們公司也高新企業(yè)去年下來的證,做2022匯繳時候做啦加計扣除,去年利潤是35萬多,加計就有147萬多,這樣會產(chǎn)生退稅,招待費里面有調增的,我想少退點在其他里面填寫啦一個數(shù)
