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問題已解決

老師:你好!發(fā)下關于增值稅的賬務處理

84784962| 提問時間:2023 05/17 20:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2023 05/17 20:04
84784962
2023 05/17 20:06
不止這些吧
郭老師
2023 05/17 20:07
你還涉及到那些業(yè)務的
84784962
2023 05/17 20:10
從收票,抄稅、報稅,結轉的關于增值稅帳務處理
郭老師
2023 05/17 20:11
借庫存商品 應交稅費待認證, 貸銀行放款 借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費、應交增值稅銷項, 借應交稅費、應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
郭老師
2023 05/17 20:11
6、上報匯總 操作流程:登錄開票軟件, 然后依次點擊【報稅處理】-【網上抄報】-【上報匯總】。 7、反寫 操作流程:登錄開票軟件, 然后依次點擊【報稅處理】-【網上抄報】-【反寫】。
郭老師
2023 05/17 20:12
先上報匯總,然后增值稅綜合服務平臺里面抵扣勾選,找到這個發(fā)票提交抵扣統(tǒng)計的頁面確認,這個只能在報稅期報稅之前確認,然后去你的稅務局申報增值稅 提交,然后再開票,系統(tǒng)里面反寫監(jiān)控。
84784962
2023 05/17 20:15
圖片處理
郭老師
2023 05/17 20:19
你這個全 我那個是最基本的
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