問題已解決
請問報表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都為負(fù)數(shù)如何調(diào)整,是直接把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款的那邊為正數(shù),其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)直接調(diào)到其他應(yīng)收的邊為正數(shù)嗎,還是把其他應(yīng)收款貸方余額負(fù)數(shù)加到其他應(yīng)付款余額里,不用累計加嗎,那其他應(yīng)收款調(diào)整之后就為0,對嗎,這直接加了不還是負(fù)數(shù)嗎



你好;? ? 你們重分類的; 比如其他應(yīng)收款負(fù)數(shù); 重分類到其他應(yīng)付款欄次去寫哈 ;? ?你只是報表重分類;賬上不動的??
2023 05/18 11:11

84785011 

2023 05/18 11:12
我知道不動帳,你能再說明白點(diǎn)嗎

meizi老師 

2023 05/18 11:15
你好; 意思就是 報表 設(shè)置好重分類的公式; 自動分類就行了。 你只需要檢查是否 平衡報表了? 就可以了。? ?
