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問(wèn)題已解決

老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),5月份交付了一張出票日期為2023年8月15日的轉(zhuǎn)賬支票給供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們需要對(duì)這張支票做賬務(wù)處理嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/18 14:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)方進(jìn)站了嗎?如果沒(méi)有的話(huà),你就先不用做,如果轉(zhuǎn)賬了之后,你再減少你的銀行存款。
2023 05/18 14:06
84785004
2023 05/18 14:07
沒(méi)有,到8月15日后供應(yīng)商才進(jìn)賬的
郭老師
2023 05/18 14:08
那你可以用其他貨幣資金。
84785004
2023 05/18 14:08
但是,內(nèi)賬的可以這樣處理嗎,借,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付票據(jù),
郭老師
2023 05/18 14:09
可以的,可以這么做的。
84785004
2023 05/18 14:17
老師,應(yīng)付票據(jù)核算科目也包括轉(zhuǎn)賬支票嗎
郭老師
2023 05/18 14:18
你好,不包含。轉(zhuǎn)賬支票是銀行還款,但是你這里做銀行存款它不合適
84785004
2023 05/18 14:19
那應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
郭老師
2023 05/18 14:24
你好,你按照你上面的來(lái)做就可以了。
84785004
2023 05/18 14:26
我就是不理解,應(yīng)付票據(jù)核算科目不包括支票,現(xiàn)在又用應(yīng)付票據(jù)科目,是不是矛盾了?
郭老師
2023 05/18 14:28
你好,內(nèi)戰(zhàn)可以做不是嗎?你用一個(gè)往來(lái)科目代替剛才剛你說(shuō)的是其他貨幣資金,你可以用應(yīng)付票據(jù)來(lái),到時(shí)候錢(qián)支付出去了,你再充這個(gè)其他貨幣資金就是了,或者是應(yīng)付票據(jù)。
84785004
2023 05/18 14:28
外賬就不能這樣做了對(duì)嗎?
郭老師
2023 05/18 14:32
你好,外賬的可以不用做的。
84785004
2023 05/18 14:33
外賬等進(jìn)賬的時(shí)候沖減銀行存款就可以了嗎?
郭老師
2023 05/18 14:36
對(duì)的,是的,是這么做的。
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