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增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報(bào)?

84785000| 提問時(shí)間:2023 05/18 17:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)沒關(guān)系,直接讀入銷項(xiàng)就可以了,它會(huì)自動(dòng)讀入進(jìn)去的。
2023 05/18 17:04
84785000
2023 05/18 17:06
申報(bào)增值稅每次是自己手動(dòng)填的附表一
宋生老師
2023 05/18 17:07
你好你們那邊可能是手動(dòng)的吧,如果是手動(dòng)的,你就要減去負(fù)數(shù)的部分。
84785000
2023 05/18 17:08
好的,收入和銷項(xiàng)都把沖紅的負(fù)數(shù)減去
宋生老師
2023 05/18 17:09
?你好,是的,就是這樣子處理。
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