問題已解決
老師,請問下比如公司22年員工的工資一直計提90萬,然后個稅也申報了90萬,但是實(shí)際發(fā)放了20萬,在所得稅年報中工資薪金賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,稅收金額應(yīng)該怎么填?



你好,稅收金額只能填20。
2023 05/19 09:03

84784995 

2023 05/19 09:04
老師, 那就是賬載填90,實(shí)際發(fā)生額填20,稅收也是20 ,跟申報個稅沒關(guān)系是吧?

宋生老師 

2023 05/19 09:06
是的,就是這樣子做。

84784995 

2023 05/19 09:07
好的,老師,這樣申報表上調(diào)增了,我賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理?計提的那些后期錢到的話直接發(fā)放就行是不?

宋生老師 

2023 05/19 09:08
你好賬上只看最后要不要補(bǔ)稅,就是所得稅最終要不要補(bǔ)?
是的,你直接發(fā)就行了。

84784995 

2023 05/19 09:10
老師,麻煩能說一下補(bǔ)稅和不補(bǔ)稅的兩種處理方法不?

宋生老師 

2023 05/19 09:10
一、 匯算清繳后(全年應(yīng)納稅額小于已預(yù)繳稅額),退稅會計分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
實(shí)際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
二、 匯算清繳后(全年應(yīng)納稅額大于已預(yù)繳稅額),補(bǔ)稅會計分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

84784995 

2023 05/19 09:12
收到老師,那要是沒有預(yù)繳也沒有補(bǔ)繳的還有一個是沒有預(yù)繳年報時調(diào)增補(bǔ)繳的應(yīng)該怎么處理?

宋生老師 

2023 05/19 09:13
你好,這個就是。補(bǔ)繳了??瓷厦娴木秃?/div>

84784995 

2023 05/19 09:14
哦,好的,老師沒有預(yù)繳沒有補(bǔ)繳的賬上就不用處理到時候直接發(fā)放就可以是唄?

宋生老師 

2023 05/19 09:14
你好是的。就是這樣的了。


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