問題已解決
、我們公司買了材料,材料也已經(jīng)用了,款也已經(jīng)轉(zhuǎn)給供應商了,但是還沒收到發(fā)票,收到發(fā)票時間可能要跨年了,怎么做賬比較好?



借;預付賬款 貸;銀行存款
暫估入庫
借;原材料 貸;應付賬款-暫估
2017 12/18 11:45

84785033 

2017 12/18 11:47
但是前面已經(jīng)確認了成本做了會計分錄,后面收到發(fā)票怎么做?

鄒老師 

2017 12/18 11:48
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;預付賬款

84785033 

2017 12/18 11:53
但是我前面直接做的分錄是,購買材料我做的是借原材料,貸銀行存款,用了材料我直接做的是借工程施工-合同成本-工程材料,貸原材料。這怎么辦?

鄒老師 

2017 12/18 11:54
你好,你可以沖銷購買材料的第一筆分錄,然后按我所提供的分錄處理

84785033 

2017 12/18 11:58
沖銷分錄?是做紅字嗎?

鄒老師 

2017 12/18 11:58
你好,做之前你所做分錄的相同分錄,金額負數(shù),或相反分錄金額正數(shù)

84785033 

2017 12/18 12:04
那就是,做借原材料負數(shù),貸銀行存款負數(shù)。然后再做借預付賬款,貸銀行存款。金額之前就談好了,那原材料就不用暫估了,直接借原材料,貸應付賬款。收到發(fā)票再做根據(jù)發(fā)票沖銷
借;應付賬款 貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;預付賬款。這樣對嗎?

鄒老師 

2017 12/18 12:43
你好,可以這樣調(diào)整
