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問題已解決
老師,你好,請(qǐng)問上年忘記計(jì)提印花稅了,然后在一月份補(bǔ)計(jì)提分錄應(yīng)該怎么做呢?



你好,借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅。
2023 05/19 11:28

84785016 

2023 05/19 11:32
還需要把以前年度損益調(diào)整到利潤表中吧?

84785016 

2023 05/19 11:33
就是還需要一筆借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整對(duì)嗎

宋生老師 

2023 05/19 11:35
你好,是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。

84785016 

2023 05/19 11:37
那12月已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅和財(cái)報(bào)要更正申報(bào)嗎?

84785016 

2023 05/19 11:37
還是不需要更正呢

宋生老師 

2023 05/19 11:40
你好,你會(huì)算清繳的時(shí)候調(diào)就可以了。

84785016 

2023 05/19 11:52
好的,另外更正財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表怎么更正呢?

宋生老師 

2023 05/19 11:55
你好這個(gè)不需要去更正。
你匯算清繳后,按匯算清繳后的來填寫年報(bào)就好了。

84785016 

2023 05/19 11:56
但是之前一月份補(bǔ)計(jì)提的時(shí)候借了稅金及附加 貸應(yīng)交稅金了,然后第一季度已經(jīng)按照這個(gè)申報(bào)了

84785016 

2023 05/19 11:56
這個(gè)要怎么處理呢?

宋生老師 

2023 05/19 12:27
您好,這樣的話,你就當(dāng)這個(gè)季度的就好了

84785016 

2023 05/19 12:29
增值稅已經(jīng)申報(bào)在上年了,這樣申報(bào)沒影響嗎?

宋生老師 

2023 05/19 12:30
您好,一般問題不大。因?yàn)橛』ǘ惐旧矶惤鹨膊淮?/div>

84785016 

2023 05/19 12:31
好的謝謝老師

宋生老師 

2023 05/19 12:33
您好,不用客氣的了


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