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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
國(guó)企單位之前都是正常運(yùn)營(yíng)自負(fù)盈虧,近幾年上級(jí)不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),上級(jí)財(cái)政年初撥款維持公司運(yùn)營(yíng),年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借成本或者費(fèi)用 等科目 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費(fèi)用? 沖減管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷的是什么?我不太理解



專項(xiàng)應(yīng)付款金額大于結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)的成本部分,即未形成資產(chǎn)部分,這部分需要進(jìn)行核銷
2023 05/19 15:41

燦燦老師 

2023 05/19 15:42
沖減管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目要根據(jù)發(fā)生費(fèi)用的性質(zhì)來(lái)確定

84785020 

2023 05/19 15:50
未形成資產(chǎn)的部分,我們需要上交,等第二年重新劃撥

84785020 

2023 05/19 15:53
這樣的話還需要核銷嗎?

燦燦老師 

2023 05/19 15:59
未形成資產(chǎn)的部分要核銷的,返還的時(shí)候是借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款

84785020 

2023 05/19 16:07
核銷屬于哪個(gè)部分的會(huì)計(jì)知識(shí),我去補(bǔ)補(bǔ)知識(shí),唉!真是不理解為啥要核銷,這個(gè)疑問(wèn)已經(jīng)很久了

燦燦老師 

2023 05/19 16:24
同學(xué)你好,可以看看企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南中的專項(xiàng)應(yīng)付款和政府補(bǔ)助

84785020 

2023 05/19 16:44
好的,謝謝
