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學(xué)堂老師,匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【222631.09】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【0】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤,請核實,實際是,我在A105090表里已填寫,問一下老師如何操作呢?



你好,你賬上做了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備嗎?
2023 05/19 15:18

84785024 

2023 05/19 15:18
做了,然后直接就做了損失

郭老師 

2023 05/19 15:19
那你所得稅主表里面的資產(chǎn)減值損失上面有金額嗎?

84785024 

2023 05/19 15:21
有金額的

郭老師 

2023 05/19 15:23
105090這個表格打開保存一下。

郭老師 

2023 05/19 15:23
再保存105000這個表格。你這兩個表格先關(guān)上,然后再打開。

84785024 

2023 05/19 15:27
A105000的表格第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金未填寫,一填寫就又調(diào)增一遍,金額翻倍調(diào)增老師

郭老師 

2023 05/19 15:28
你好,這里不用填寫,它是自動取數(shù)。

郭老師 

2023 05/19 15:28
填寫了105090這個表格,它自動的。

84785024 

2023 05/19 15:28
105090只填寫了資產(chǎn)損失直接計入本年損益了,A105000表格里直接帶出來

郭老師 

2023 05/19 15:28
你好,你這個是允許抵扣的還是不允許抵扣?

84785024 

2023 05/19 15:30
就是壞賬,收不回來了。這個資產(chǎn)減值損失我應(yīng)該怎么在匯算清繳申報表里填寫呢?

郭老師 

2023 05/19 15:31
允不允許抵扣?你不回復(fù)我怎么給你洗?

郭老師 

2023 05/19 15:31
你不回復(fù)我怎么不給你填寫?。?/div>

84785024 

2023 05/19 15:34
我不知道超過三年的這個應(yīng)收賬款直接做了壞賬準(zhǔn)備了計入資產(chǎn)減值損失了能不能稅前抵扣

郭老師 

2023 05/19 15:36
壞賬損失在以下幾種情況中企業(yè)所得稅前可以扣除: 1、債務(wù)人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散、被撤銷,或者被依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照,其清算財產(chǎn)不足清償?shù)? 2、債務(wù)人死亡,或者依法被宣告失蹤、死亡,其財產(chǎn)或者遺產(chǎn)不足清償?shù)? 3、債務(wù)人逾期3年以上未清償,且有確鑿證據(jù)證明已無力清償債務(wù)的; 4、與債務(wù)人達成債務(wù)重組協(xié)議或法院批準(zhǔn)破產(chǎn)重整計劃后,無法追償?shù)? 5、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力導(dǎo)致無法收回的。企業(yè)實際資產(chǎn)損失,應(yīng)當(dāng)在其實際發(fā)生且會計上已作損失處理的年度申報扣除;法定資產(chǎn)損失,應(yīng)當(dāng)在企業(yè)提供證據(jù)資料證明該項資產(chǎn)已符合法定資產(chǎn)損失確認條件,且會計上已作損失處理的年度申報扣除。

84785024 

2023 05/19 15:40
無法證明其無力償還,就是不償還是不是需要納稅調(diào)增呢?

郭老師 

2023 05/19 15:44
對的,是的,第一列,第二列填寫你處置損失的金額就可以的,

郭老師 

2023 05/19 15:44
其他的不用填寫,然后你保存再去保存105000這個表格。

84785024 

2023 05/19 15:48
A105090第一列二列填寫了,還是上面的提示,說是未做資產(chǎn)減值損失調(diào)整

郭老師 

2023 05/19 15:51
你好截圖105090這個表格。

84785024 

2023 05/19 15:55
這個是105090的表格

郭老師 

2023 05/19 15:57
然后后面有納稅調(diào)增嗎。

郭老師 

2023 05/19 15:58
看一下你最后一列,然后105000這個表格截圖。


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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【227946.03】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【-227946.03】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤,請核實。
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請問老師,這個情況我該怎么處理,是不是要在納稅調(diào)整項目明細表中做調(diào)增呢?不調(diào)增的話又該怎么處理呢?
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【9131】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行第1列“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【0】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行第1列未作申報或者申報的金額有誤,請核實。
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,一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【16000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【40000】元;3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第45行第3列“合計_調(diào)增金額”為:【56000】元;7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準(zhǔn)確填報。這個怎么辦?
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1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第11行第4列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為:【4000000】元;
2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第30行第4列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為:【0】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第35行第4列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第43行第4列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第45行第4列“其他_調(diào)減金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第46行第4列“合計_調(diào)減金額”為:【4000000】元; 7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》“其他”納稅調(diào)減項目是否準(zhǔn)確填報。這個風(fēng)險提示是啥問題??
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老師,我調(diào)減了,下面出的提示,是否可以忽略?
1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第11行第4列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為:【0】元;
2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第30行第4列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為:【214051.99】元;
3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第35行第4列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為:【0】元;
4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第43行第4列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為:【0】元;
5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第45行第4列“其他_調(diào)減金額”為:【0】元;
6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第46行第4列“合計_調(diào)減金額”為:【214051.99】元;
7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》“其他”納稅調(diào)減項目是否準(zhǔn)確填報。
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