問題已解決
老師,納稅調整明細表里的業(yè)務招待費如果是30000,沒有收入是要30000都調增嗎?



你好 是的全調整交稅對
2023 05/19 15:28

84784973 

2023 05/19 15:30
如果有10萬收入呢?是要收入的0.5%調增嗎?

玲老師 

2023 05/19 15:35
?你好:
招待費稅前扣除標準:
按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的千分之五,
舉例說明:如果本年的銷售收入是1000萬,業(yè)務招待費發(fā)生6萬元。
計算方法:
按招待費的60%即6萬*60%=36000元,但不超過收入的千分之五還需計算1000萬*千萬之五=5萬,招待費36000元未超過收入50000元,該企業(yè)按36000計入招待中扣除費用。
