問題已解決
老師,2019年收到了一份虛開成本發(fā)票,2022年已補交了稅款,營業(yè)利潤怎么調(diào),這個怎么做賬務處理,



你好,當時你支付了沒有。
2023 05/22 13:29

郭老師 

2023 05/22 13:29
要沒有的話,借應付賬款,
貸以前年度損益調(diào)整
應交稅費、應交增值稅進項轉出。

84784969 

2023 05/22 13:31
已補交了,稅金和罰金

郭老師 

2023 05/22 13:31
交稅的分錄怎么做的?

84784969 

2023 05/22 13:31
是普通發(fā)票,

郭老師 

2023 05/22 13:36
借應付賬款貸1000年都損益調(diào)整,你做了這個之后,你的應付賬款有沒有余額?

郭老師 

2023 05/22 13:36
借應付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
