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1月增值稅及附加稅費申報表附列資料五中增值稅免抵稅額,為什么是12月出口退稅申報匯總表中的免抵稅額?



同學(xué)你好
免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷部分的增值稅,是因為一個是應(yīng)退、一個是應(yīng)交,所以抵掉了
2023 05/22 14:48

84785010 

2023 05/22 14:51
那老師我算1月的增值稅稅負(fù)的話,當(dāng)期免抵稅額和當(dāng)期免抵退稅銷售額用幾月份的數(shù)據(jù)

樸老師 

2023 05/22 15:04
同學(xué)你好
?這個就用一月的

84785010 

2023 05/22 15:07
就是說當(dāng)月增值稅申報時增值稅免抵稅額是取的我上月出口退稅申報匯總中的免抵稅額,但是我算增值稅稅負(fù)時是用我當(dāng)月出口退稅申報匯總中的免抵稅額計算增值稅稅負(fù)是嗎

樸老師 

2023 05/22 15:10
同學(xué)你好
對的
是這樣
