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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年暫估的費(fèi)用,23年收到了發(fā)票,分錄怎么做?



直接在23年紅沖嘛?那不是影響23年利潤(rùn)嘛?
2023 05/22 18:22

84785030 

2023 05/22 18:22
不用以前年度損益調(diào)整嘛?

84785030 

2023 05/22 18:25
23年的分錄怎么做?

84785030 

2023 05/22 18:28
以前的怎么紅沖呀?比如22年,借:管理費(fèi)用5000,貸:暫估5000,現(xiàn)在23年我要怎么做?23年來(lái)票的,發(fā)票日期23年

劉艷紅老師 

2023 05/22 18:19
您好, 先把暫估沖掉,再做正數(shù)分錄

劉艷紅老師 

2023 05/22 18:24
要用以前年度損益調(diào)整的

劉艷紅老師 

2023 05/22 18:26
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款

劉艷紅老師 

2023 05/22 18:37
借:以前年度損益調(diào)整-5000,貸:暫估-5000
