問題已解決
您好,22年憑證記錯了,現(xiàn)在更正怎么更正,分錄是什么,把進項稅額 應付賬款金額寫多了



那你反沖進項稅和應付賬款就可以
2023 05/23 11:56

84784958 

2023 05/23 11:56
分錄啥樣的

辜老師 

2023 05/23 11:57
借:應交稅費—應交增值稅-進項稅,負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù)

84784958 

2023 05/23 11:58
假如按正常的分錄做么,寫正確的分錄金額就行么?

84784958 

2023 05/23 12:40
是記負數(shù)寫多了的金額么假如進項稅額寫多100應該是80我就應記負數(shù)差額20么

84784958 

2023 05/23 12:42
借:應交稅費_應交增值稅_進項稅額-20貸:應付賬款-20

辜老師 

2023 05/23 13:37
是的,是這樣賬務處理的

84784958 

2023 05/23 14:33
金額要是小,分錄應該咋做

辜老師 

2023 05/23 14:33
也是這樣賬務處理的啊

84784958 

2023 05/23 15:01
金額寫大寫小都是這樣分錄,金額也是這么錄么

辜老師 

2023 05/23 15:02
是的,你的理解是對的 ?

84784958 

2023 05/23 16:49
好的謝謝老師

辜老師 

2023 05/23 16:52
好的,客氣,幫到你就好
