問題已解決
老師你好,上年度年終獎未做計提,在本年度發(fā)放時賬務處理為借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 請問下還需要做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這一步嗎?



您好,需要的以前年度損益調(diào)整沒有余額。月末結轉(zhuǎn)就可以。
2023 05/23 16:44

84784960 

2023 05/23 16:49
你好老師,沒明白,是需要做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整這一步嗎

郭老師 

2023 05/23 16:53
需要的,需要做進去的。

84784960 

2023 05/23 16:57
好的,謝謝!上個月沒結轉(zhuǎn),這個月補結轉(zhuǎn)可以嗎?還是說要反結賬呢

郭老師 

2023 05/23 16:58
可以的,可以在這個月補。

84784960 

2023 05/23 17:01
好的,謝謝

郭老師 

2023 05/23 17:02
不用客氣,工作愉快。
