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問題已解決

老師你好,去年我暫估材料成本100萬,今年收到60萬,這60萬我該如何賬務處理

84785010| 提問時間:2023 05/24 09:57
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
把發(fā)票附在原暫估憑證后邊
2023 05/24 09:59
84785010
2023 05/24 09:59
賬務該如何處理呢
家權老師
2023 05/24 10:05
不抵扣增值稅不需做賬
84785010
2023 05/24 10:08
抵扣進項稅了,專票
家權老師
2023 05/24 10:14
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 也可以計入利潤分配-未分配利潤? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
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