當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,老師,由于虧損導(dǎo)致的遞延所得稅資產(chǎn),在匯算清繳時(shí)怎么填報(bào)?



您好,那個(gè)是可以正常扣除的呀,這個(gè)不需要單獨(dú)申報(bào)的
2023 05/24 17:08

您好,老師,由于虧損導(dǎo)致的遞延所得稅資產(chǎn),在匯算清繳時(shí)怎么填報(bào)?
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容