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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,每月月末計(jì)提個稅是不是也計(jì)提當(dāng)月產(chǎn)生的個稅



你好,是的,是這樣的
2023 05/24 19:45

84785043 

2023 05/24 19:46
所以每月“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅”上的余額應(yīng)該是負(fù)數(shù)是嗎?

鄒老師 

2023 05/24 19:46
你好,每月“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅”余額,是正數(shù)才是的?

84785043 

2023 05/24 19:55
那計(jì)提企業(yè)部分社保公積金,這個科目的余額應(yīng)該是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

84785043 

2023 05/24 19:56
因?yàn)槲椰F(xiàn)在這個企業(yè)部分繳納的社保會計(jì)科目余額是零,我就不清楚怎么回事了

鄒老師 

2023 05/24 19:56
你好,計(jì)提企業(yè)部分社保、公積金,這個科目的余額
這里的這個科目,具體是什么科目??

84785043 

2023 05/24 20:00
我這邊會計(jì)之前一直用的是“管理費(fèi)用——社?!?/div>

鄒老師 

2023 05/24 20:01
你好,管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)之后余額是0
應(yīng)付職工薪酬—社保、公積金,沒有繳納之前,是貸方正數(shù)余額

84785043 

2023 05/24 20:01
企業(yè)繳納的部分

鄒老師 

2023 05/24 20:02
你好,繳納之后,應(yīng)付職工薪酬—社保、公積金的余額 就是0了?

84785043 

2023 05/24 20:03
那企業(yè)繳納的部分放到“管理費(fèi)用”之后,每月月末會結(jié)轉(zhuǎn)損益,那我還需要計(jì)提企業(yè)繳納的社保公積金嗎?

鄒老師 

2023 05/24 20:04
你好,社保、公積金,是需要體現(xiàn)計(jì)提,繳納這個過程的?


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