問題已解決
老師,這一筆賬錯了,但是跨年了,我需要紅沖,請問應(yīng)該怎么辦,因為涉及營業(yè)外收入。用以前年度損益調(diào)整又導(dǎo)致固定資產(chǎn)清理有余額。



同學你好
對的
這個做固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外就可以
2023 05/25 09:30

84785039 

2023 05/25 09:33
老師您的意思是,其他分錄直接紅沖,涉及到營業(yè)外收入的這一部分就用以前年度損益來調(diào)整,這樣固定資產(chǎn)清理就會有余額,再直接把余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入即可嗎

樸老師 

2023 05/25 09:38
同學你好
對的
是這樣的
